财务审计工作职责【2022 】

时间:2022-07-02 10:30:07 浏览量:

 财务审计需要掌握审计领域发展动态,能够有效引进新方法、新技术以改进工作流程,提高工作效率,能够解决审计管理中的专业疑难;以下是精心收集整理的财务审计工作职责,希望对你有所帮助,如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!

 财务审计工作职责 1

 1、参与开展公司内部控制评审与优化。

 2、参与物资采购、招标业务流程的审计监督;新项目工程量测量审计;财务流程及制度管理审计。

 3、参与公司经营管理活动的审计评价与咨询。

 4、不定期地进行专项审计和专案审计。

 5、公司内部规章管理制度监督执行。

 财务审计工作职责 2

 1、实施内部财务\费用审计,对公司总部及分子公司开展财务、费用审计工作

 2、实施子公司季度财务审计,包括但不限于货票款数据,将重大审计发现进行上报

 3、参与实施营销财务相关的专项审计

 4、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出初步处理意见和建议

 5、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作

 6、负责执行对于审计发现的整改情况进行跟进,对跟进的结果进行分析和报告

 7、协助外部审计进行上市公司年度审计报告的出具

 财务审计工作职责 3

 1.负责订单项下接单统计,合同、成本、票据审核,出入库登记,订单毛利统计,月底编制相应报表,

 2.负责与客户、供应商对账,编制应收应付报表。

 3.负责费用的审核,分类统计,月底编制相应报表。

 4、具有制造型工厂成本核算经验;

 5、开具发票,申报退税。

 6、.完善内部单据,编制部分凭证。

  7、服从分配,完成领导交代的其他工作

 财务审计工作职责 4

 1.遵照公司内部审计管理制度和公司管理要求,完成公司内部财务审计工作,防范企业内部风险;

 2.根据审计管理需要,进行采购审计和其他专项审计,出具审计报告;

 3.投诉处理,出具调查报告

 财务审计工作职责 5

 1. 具体实施上市公司或大型企业集团年报、IPO、资产重组或企业并购等项目的审计工作;

 2. 带领项目组有效解决项目实施过程中的重点难点问题,乐于接受高难度挑战性的工作;

 3. 合理制定项目工作计划,保证项目有效实施,并对工作进度进行监控;

 4. 负责项目实施过程的质量控制,发现、解决和沟通审计中发现的重要问题,并做好向合伙人的汇报工作及与技术质控部门的沟通工作;

 5. 维护正常的客户关系,与客户保持良好的沟通。

 财务审计工作职责 6

 1 、审查企业各项财务制度的落实情况,协助部门负责人拟订审计计划或方案 。

 2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作 。

 3、按照审计程序和审计方案,获得充分的审计证据以支持审计发现和审计建议,为企业风险控制提供服务 。

 4、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作 。

 5、针对所涉及的审计事项,编写内审报告,提出处理意见和建议 。

 6、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及是否符合企业财务制度的要求 。

 7、检查、复核审计证据,做出单项审计评价意见。

 8、进行企业,按规定使用所获取的财务资料 。

 9 、负责审计档案整理、归档工作。

 10 、协助组织建立和完善企业审计流程和体系。

  11、完成领导临时交办的工作。

 财务审计工作职责 7

 1、根据公司发展战略和发展规划,建立、推行并不断完善财务管理体系,内控体系,建立、健全并有效监督执行公司财务工作流程和各项财务管理制度;

 2、高效、准确地做好公司的资金计划、财务预算、核算、成本管理工作,监督公司运营各环节的预算执行情况。量化分析具体的财务数据,并结合企业整体战略,为企业决策和管理提供及时有效的财务信息支持;

 3、对公司税收进行整体筹划与管理,按时完成税务申报以及审计工作;

 4、为公司业务发展提供各项财务支持,提供所需财务信息;参与重大项目的财务交易结构设计及可行性研究,参与项目风险的评估、指导、跟踪和控制,做好重大项目的经济与财务分析,负责投资项目对交易结构中涉及到财务风险的审核;

 5、与公司各部门,政府各相关部门、税务机关、银行及会计师事务所等合作机构保持良好的协作关系;

 6、完成上级交办的其他工作。

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